2005年 9月度 内計報告 内計担当 3年 長屋 1.2005年夏合宿収支報告  2005年夏合宿の収支について以下に簡潔に記します。 ○収入の部 夏合宿費 23000 × 44 = 1012000 収入合計 1012000 ○支出の部 //準備 宿代前金 90000 振込み手数料 315 バス代前金 192000 振込み手数料 315 花火代 7819 レク商品代 12150 保険代 21500 下取り代金 20000 諸費(渉外下見) 20790 //1日目 高速代 9800 寸志 2000 パターゴルフ代 38700 施設使用料 41750 酒代 5432 //2日目 宴会費用 20740 //3日目 宿泊料 486950 高速代 9800 寸志 2000 支出合計 982061 総支出合計 +29939 2.内計の監査について  内計費の運用が公正である為に、内計監査の職を置きたいと思っています。 しかし内計監査は仕事が限定的であるため、新規に役職を作るのでは無く @ 任期終了時に会長又は副会長が出納帳と領収書を照合して確認する。 A 例外的に、前年度内計を勤めた4年生が確認する。(時期は@と同様) 上記の2案を考えています。 ただし、現2年生は人数が少なく多忙になる事が予想されるため、 この項に関しては見送りも止むを得ないと思っています。 3.その他  その他の諸問題については、会長等と話し合った後総会で提案します。